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焦点要闻:智洋创新: 2025年度内部控制审计报告

2026-04-23 08:54:07 来源:证券之星


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智洋创新科技股份有限公司内部控制审计报告信会师报字[2026]第 ZE10197 号    智洋创新科技股份有限公司内部控制审计报告           1-2             内部控制审计报告                            信会师报字[2026]第 ZE10197 号智洋创新科技股份有限公司全体股东:    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了智洋创新科技股份有限公司(以下简称智洋创新)  一、 企业对内部控制的责任  按照《企业内部控制基本规范》、                《企业内部控制应用指引》、                            《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智洋创新董事会的责任。  二、 注册会计师的责任  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。  三、 内部控制的固有局限性  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。  四、 财务报告内部控制审计意见  我们认为,智洋创新于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控               内控审计报告 第1页

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